刘家义介绍,这5家金融机构的8家银行,去年的不良贷款余额和不良率呈双升趋势,其原因是这些商业银行风险偏好和信贷投向趋同,不良贷款发生领域趋于集中。
此次审计还发现了有金融机构的一些工作人员存在违规放贷、违规办理保险或债券、股票业务等问题,有18起涉嫌重大违纪违法。同时还存在向已列入国家淘汰落后和过剩产能名单的部分企业等新增融资的情况,金额达120多亿元。
而在中央八项规定出台后,5家金融机构存在超标准购车、在风景名胜区开会等问题7262.3万元。
刘家义表示,对上述问题,有关金融机构已整改207.53亿元,修订完善制度103项,追责问责219人次。
10央企均表示基本整改完毕
审计署企业审计司主要负责人介绍,对审计发现的问题,10家企业已追回违规发放的各项资金,建立健全企业招投标管理、境内外资产管理等方面规章制度609项,处理453人次。对提出的39条审计建议,企业均已采纳。
据新京报记者统计,截至昨日,10家被审计点名的央企均在各自官网公布了《关于2014年度财务收支审计结果的说明》和整改情况,表示已基本完成整改要求,并介绍了整改情况。
针对审计中发现的廉洁从业问题,东航集团表示,关于所属地面服务部下设的后勤保障部存在干预招投标的问题,和其所属上海东方福达运输服务有限公司应收账款无法收回的问题,均已对相关人员进行问责处理。
中石化则表示,对于审计公告反映31个问题全部落实整改措施,28个问题已整改完毕。同时,责令10家单位向公司党组作出书面检查,问责追责97人次,其中记过7人、警告11人、免职1人。
针对以前年度审计查出问题整改情况,招商局回应称,关于未按规定代扣代缴个人所得税的问题,相关公司在审计期间已将总经理奖励基金余额全部冲回,组织有关人员补交了20万个税。
部分企业整改不力又被审计署“点名”
审计署企业审计司主要负责人介绍,此次审计也发现有个别企业对以前年度审计查出问题整改不到位,或改后又犯的情况。
该负责人表示,相关整改情况由企业自行公告,审计署也会对企业整改情况进行检查,并将检查结果向社会公告。
●审计署2011年审计中指出,中电科所属第四十一研究所52名中层及以上领导人员违规持有4家下属公司股权242.43万元。至2015年6月尚未完成清退。